一、部门基本情况
市直机关工委共有预算单位1个。编制人数13人,其中:行政编制11人、全额补助事业编制2人。实有人数19人,其中:在职人数12人,包括行政人员11人、全额补助事业人员1人;退休人员7人。
二、部门预算草案的简要说明
(一)部门预算收支情况
2016年市直机关工委收入预算总额为214.17万元,其中:财政拨款收入214.17万元,占收入预算总额的100%。
2016年市直机关工委支出预算总额为214.17万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出143.17万元,占支出预算总额的66.85%,包括工资福利支出86.38万元、日常公用支出7.61万元、对个人和家庭补助支出49.18万元;项目支出71万元,占支出预算总额的33.15%,均为行政事业性项目支出。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出159.44万元,占支出预算总额的74.45%;社会保障与就业支出45.67万元,占支出预算总额的21.32%;住房保障支出9.06万元,占支出预算总额的4.23%。
基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出86.38万元,占基本支出预算的60.33%;商品和服务支出7.61万元,占基本支出预算的5.32%;对个人和家庭的补助49.18万元,占基本支出预算的34.35%。
(二)财政拨款支出安排情况
2015年市直机关工委财政拨款支出预算214.17万元,占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是:一般公共服务支出预算159.44万元,占财政拨款支出的74.45%;社会保障与就业支出预算45.67万元,占财政拨款支出的21.32%;住房保障支出预算9.06万元,占财政拨款支出的4.23%。
附件:
收支预算总表-公开表.XLS